Руководства, Инструкции, Бланки

образец график платежей по договору поставки img-1

образец график платежей по договору поставки

Рейтинг: 5.0/5.0 (1847 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

График поставки товара и образец бланка

График поставки

При заключении договора или контракта его участники, при обоюдном согласии, имеют право вносить в текст документа любые условия поставок, оказания услуг или проведения работ, если они не противоречат действующему законодательству. Чаще всего приложениями к договору поставок являются спецификация и график поставок, где в подробностях описывается с какой периодичностью, где, когда и в каком количестве будут осуществляться поставки продукции или товаров.

Важность документа

Четко установленные сроки и объемы поставок обычно напрямую связаны с графиком платежей за продукцию. Кроме того, такой порядок значительно снижает:

  • риск недопоставок;
  • нарушения сроков;
  • сбоя поставок и прочих явлений, имеющих место при нерегулярных и случайных способах закупки продукции.

График поставок вступает в силу одновременно с договором, является его неотъемлемой частью.

Все особенности и условия сотрудничества поставщика и потребителя оговариваются подробно, с учетом нюансов деятельности и конкретно для каждого случая. В некоторых ситуациях стороны могут составить график поставок с учетом выплат за поставляемую продукцию, и в таком случае документ будет одновременно выполнять функцию платежного графика.

Поделитесь с коллегами:

Другие статьи

Образец график платежей по договору поставки

Непогашенная задолженность

Различные предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели (ИП) для продажи товаров, проведения различных работ или оказания услуг заключают между собой и/или с физическими лицами сделки.

Любая подобная сделка оформляется в форме договора, составленного в письменном виде. В нем обговариваются все условия сделки: права и обязанности сторон, непреодолимые обстоятельства, условия оплаты и передачи товара, ответственность продавца и покупателя. Документ завершается подписями сторон соглашения и одной или несколькими печатями.

Одним из важных пунктов договора является размер и порядок оплаты. В нем указывается сумма, способ передачи денежных средств, период оплаты, размер НДС. К ответственности покупателя относится штрафные санкции, применяемые к нему при нарушении срока передачи денежных средств и/или при проведении оплаты не в полном объеме.

Вторым важным пунктом являются права и обязанности сторон. Обязанность клиента - вовремя произвести оплату, право продавца - составить письмо об оплате задолженности.

Пример: согласно договора ИП Кулаков В.В. должен оплатить на расчетный счет ООО Салют 5000 руб. за товар в течение 5 рабочих дней, но поступили только 3000 руб. В таком случае у покупателя возникает долг в сумме 2000 руб. В таком случае ООО Салют может написать покупателю письмо с просьбой погасить долг.

Непогашенная задолженность может возникать у покупателя перед продавцом по оплате за товар, у заемщика перед банком, у физических или юридических лиц по уплате налогов перед государством, у организации перед работниками по заработной плате, у банка перед клиентом по выплате вклада и процентов по нему, у продавца перед покупателем по поставке товаров.

Меры взыскания непогашенной задолженности

К мерам взыскания непогашенной задолженности относятся: устное предупреждение, приостановка выполнения своих обязательств по договору, письменное уведомление о долге, обращение в коллекторское агентство, содержание собственного отдела по работе с проблемными клиентами, иск в суд. Все эти способы соответствуют действующему законодательству.

Устное предупреждение сводится к тому, что представитель продавца звонит клиенту или контрагенту либо обращается к ним лично и сообщает о задолженности, интересуется о причинах ее возникновения и просит погасить в ближайшее время. Минус такого способа извещения в том, что оно не имеет никакого документального подтверждения.

Приостановка выполнения обязательств по договору возможна в том случае, если это предусмотрено в тексте документа. Пример: ООО Нептун начнет проводить ремонтные работы в кабинете директора ООО Сатурн только после поступления авансового платежа в сумме 10000 руб. на свой расчетный счет в банке. Без предварительного поступления денежных средств работы проводится не будут, что предусмотрено договором.

Коллекторские агентства - фирмы, специализирующиеся на взыскании задолженности за плату. Как правило, к ним обращаются организации, у которых очень много должников, например работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Почти у любого банка, специализирующегося на работе с малым бизнесом и физическими лицами, есть собственная служба по работе с должниками, которая разрабатывает образцы уведомлений для заемщиков.

Письмо об оллате задолженности - один из самых распространенных способов взыскания денежных средств и материальных ценностей с недобросовестного партнера и/или клиента.

Оно обязывает должника как минимум ответить кредитору, сообщить о сроках исполнения обязательств и о причинах нарушения договора.

Если все предыдущие меры взыскания не помогли, то нужно обращаться в суд.

Письмо об оплате долга

Письмо должно быть составлено в форме претензии, то есть обязательно содержать в себе просьбу или требование об оплате денежных средств либо о выполнении других действий, предусмотренных договором. Простое информационное письмо в данном случае не применяется, так как содержит только сообщение о долге.

Утвержденной формы письма с просьбой или требованием об оплате задолженности нет. Каждая организация самостоятельно разрабатывает образцы писем. Предупреждение зависит от сферы деятельности организации. Образец уведомления для заемщика о долге по потребительскому кредиту из банка отличается от извещения одной фирме другой об оплате денежных средств за полученные товары, работы или услуги.

Предупреждение лучше отправлять по почте заказным письмом, так как на конверте ставятся даты принятия, отправки, доставки. Если же оно не получено адресатом, то вернется отправителю с отметкой об этом.

Образец письма

Шаблон письма с просьбой или требованием погасить долг составляется на фирменном бланке предприятия. Если такового нет, то в шапке документа указываются юридический, фактический адрес отправителя и реквизиты. Далее в образце нужно написать ФИО получателя - физического лица или название юридического лица, ФИО и должность его руководителя, почтовый адрес получателя: город, улица, индекс, № дома и № офиса или квартиры, обращение к должнику или его представителю (имя и отчество).

Образец документа обязательно должен содержать просьбу или требование о погашении задолженности и крайний срок исполнения обязательств, а также предупреждение о последующем обращении в суд, если денежные средства не будут получены по истечении определенного периода времени. В конце письма о погашении задолженности указывается должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего предупреждение.

Регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью. (Торговля алкоголем)

Регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью.

Цели и задачи регламента:

  • Определение дебиторской задолженности
  • Определение мероприятий, для возврата просроченной дебиторской задолженности
  • Действия сотрудников Компании при работе с дебиторской задолженностью.

    Определение дебиторской задолженности.

    Дебиторская задолженность - денежные суммы, причитающиеся от покупателя (дебитора) Компании за поставленный товар, которая возникает в случае, если товар продан, а денежные средства не поступили на счет Компании.

    Просроченная дебиторская задолженность - задолженность за товар, не оплаченный в установленный договором срок.

    Безнадежная дебиторская задолженность - задолженность, по которой истек установленный срок исковой давности, по которой в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

    Действия сотрудников Компании при работе с дебиторской задолженностью:

  • Менеджер отдела продаж за 2 дня до наступления срока оплаты информирует дебитора о сроке и сумме оплаты.
  • Менеджер отдела продаж в день установленной даты платежа напоминает торговому партнеру о наступлении срока платежа и получает подтверждение о намерении торгового партнера исполнить договорные мероприятия.

    Обязательные действия, для возврата просроченной дебиторской задолженности:

  • В случае если в течение 2-х дней после установленной даты платежа Клиент не оплатил товар, менеджер отдела продаж обязан предпринять меры для возврата дебиторской задолженности (переговоры, официальные письма, подписание приемлемого графика платежей и т.п.).
  • Отгрузки товара Клиентам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность, прекращаются.
  • Если просроченная дебиторская задолженность достигает 15 календарных дней. менеджер отдела продаж направляет отчет о проведенных мероприятиях и предпринятых мерах Директору по продажам (копия в Службу предотвращения потерь). При этом Директор по продажам направляет менеджеру отдела продаж список мероприятий необходимых сделать, для погашения просроченной дебиторской задолженности, согласованный между Директором по продажам, Юридической службой и Службой предотвращения потерь. В определенных случаях Директор по продажам лично организовывает встречу с должником с целью разрешения вопроса задолженности (возможно привлечение сотрудников Службы предотвращения потерь).
  • Если просроченная дебиторская задолженность достигает 30 календарных дней, то Директор по продажам информирует генерального директора и Службу предотвращения потерь по факту не оплаты просроченной задолженности. Вся переписка, оригиналы и копии, а так же все электронные сообщения, должны сохраняться в электронном или распечатанном виде до момента полного погашения просроченной дебиторской задолженности. Ответственность за их сохранность несет менеджер отдела продаж.
  • Менеджер отдела продаж отправляет дебитору Акт сверки взаиморасчетов.
  • Менеджер отдела продаж после получения Акта сверки взаиморасчетов, но не позднее 45 дней. со дня возникновения просроченной дебиторской задолженности, передает дебитору Претензию по оплате товара (лично вручив ее под роспись и заверенную печатью дебитора). Если не возможно лично вручить или в случае отказа дебитором подписания Претензии, направляет Претензию заказным письмом с уведомлением о получении.
  • Директор по продажам направляет служебную записку в Службу предотвращения потерь с просьбой привлечь сотрудников службы к возврату просроченной дебиторской задолженности. В служебной записке указываются мероприятия, которые проводились и их результаты, либо причины их не выполнения.
  • Сотрудник Службы предотвращения потерь проводит следующие мероприятия: связывается с должником и выясняет причину просрочки, степень его заинтересованности в продолжение коммерческих отношений с Компанией, а также текущее положение должника и его платежеспособность, проводит специальные мероприятия по возврату задолженности. На основании выданной доверенности встречается с должником и прорабатывает Соглашение об урегулировании возникшей дебиторской задолженности.
  • Сотрудник Службы предотвращения потерь еженедельно информирует руководителя Службы предотвращения потерь по текущему положению дел с должником.
  • В случае просрочки срока оплаты более чем на 60 дней и невозможности решить вопрос путем переговоров или другими методами сотрудник Службы предотвращения потерь предоставляет отчет руководителю Службы предотвращения потерь о проведенных мероприятиях и принятых мерах, а так же почему не было достигнуто урегулирование возникшей дебиторской задолженности.
  • Руководитель Службы предотвращения потерь направляет все имеющие материалы Руководителю юридической службы, для подготовки документов в суд (арбитраж) и инициирует судопроизводство.
  • В случае положительного решения суда (арбитраж) и получения исполнительного листа сотрудники Юридической службы и Службы предотвращения потерь через судебного пристава-исполнителя добиваются возмещения просроченной дебиторской задолженности.
  • В случае если, в течение 180 дней с момента возникновения просроченной дебиторской задолженности при проведении всех вышеперечисленных мероприятий не поступило ни одного платежа в счет погашения образовавшейся просроченной дебиторской задолженности, то данная задолженность переводится в ранг Безнадежная дебиторская задолженность и подлежит списанию.
  • Списание безнадежной дебиторской задолженности происходит согласно Регламенту списания безнадежной дебиторской задолженности.

    Образец №1. Письмо - напоминание о сроках оплаты.

    Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично за 2-3 рабочих дней до наступления предусмотренного срока оплаты:

    Уважаемый г-н______________(ФИО руководителя компании-дебитора).

    Настоящим напоминаем Вам, что _______20__г. наступает срок оплаты за поставленные Вам товары в объеме ______бутылок на сумму ____________рублей, которые были приняты Вами в соответствии с накладной № ________от _______20__г. по договору поставки № _____от _______20__г.

    Образец № 2. Письмо - запрос подтверждения оплаты.

    Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично на 3-й день после наступления предусмотренного срока оплаты в случае полного (частичного) не осуществления оплаты с указанием суммы долга:

    Уважаемый г-н______________(ФИО руководителя компании-дебитора).

    Настоящим извещаем Вас, что _______20__г. наступил срок оплаты за поставленные Вам товары в объеме ______бутылок на сумму ____________рублей, которые были приняты Вами в соответствии с накладной № ________от _______20__г. по договору поставки № _____от _______20__г. однако на наш счет не поступили денежные средства, соответствующие поставленной продукции, в сумме ________рублей.

    Если денежные средства перечислены, то прошу предоставить копии платежных поручений в наш адрес.

    Образец № 3. Письмо- уведомление о сумме задолженности и применении договорной ответственности (пени).

    Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично на 30-й день просрочки оплаты с указанием суммы долга, срока возникновения просрочки, одновременно с направлением Акта сверки взаиморасчетов:

    У В Е Д О М Л Е Н И Е

    Настоящим уведомляем Вас, что задолженность перед ООО ________ по Договору поставки №________ от _______20__г. возникшая в связи с поставками алкогольной продукции, осуществленными в Ваш адрес в количестве и ассортименте согласно накладным:

    №_________ от _________20__г. стоимостью _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

    №_________ от _________20__г. стоимостью _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

    на ________20__г. составляет _________ (_______________) рублей.

    В соответствии с условиями оплаты, установленными Договором №_________ от _________20__г. обязательства по оплате поставленного товара должны были быть исполнены в срок в течении _____ дней с момента поставки. Оплата должна быть произведена в полном объеме, в соответствии с положениями п.1 ст. 488 Гражданского Кодекса РФ.

    В нарушении выше установленного, Вами была произведена лишь частичная оплата проданного товара на сумму: __________________ (__________________) рублей, в том числе НДС 18(%) ______________ (__________________) рублей.

    Просим Вас погасить задолженность в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения Уведомления.

    В случае неисполнения Вами обязательств по погашению задолженности в полном объеме в вышеуказанный срок, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о применении санкций, установленных Договором №_________ от _________20__г.

    Образец №4. Претензия по оплате суммы долга и начислению неустойки или процентов предусмотренных договором.

    Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично по факту получения Акта сверки (с подписью и печатью дебитора), но не позднее 45 дней со дня возникновения просроченной дебиторской задолженности:

    П Р Е Т Е Н З И Я

    по оплате товара и суммы пени (процентов)

    на общую сумму ___________(_________________) рублей.

    На основании Договора поставки №________ от _______20__г. заключенным между Вами (________________) и ООО _____________, Вы приобрели алкогольную продукцию в количестве и ассортименте согласно накладным:

    №_________ от _________20__г. стоимостью _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

    №_________ от _________20__г. стоимостью _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

    на ________20__г. составляет _________ (_______________) рублей.

    Общая стоимость поставленного товара составляет _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.

    В соответствии с условиями оплаты, установленными Договором №_________ от _________20__г. обязательства по оплате поставленного товара должны были быть исполнены в срок в течении _____ дней с момента поставки. Оплата должна быть произведена в полном объеме, в соответствии с положениями п.1 ст. 488 Гражданского Кодекса РФ.

    В нарушении выше установленного, Вами была произведена лишь частичная оплата проданного платежными поручениями:

    №_________ от _________20__г. сумма _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

    №_________ от _________20__г. сумма _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

    Общая сумма совершенной оплаты составила _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.

    Исходя из вышеизложенного Ваша задолженность по оплате товара ООО ____________ на ________20__г. составляет _____________ (____________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.

    Кроме того, в соответствии с положениями п.___ Договора поставки №________ от _______20__г. и положениями ст. 488 Гражданского Кодекса РФ Ваша организация обязана уплатить нам пени за весь период просрочки оплаты в размере ____% от просроченной к уплате суммы. На ________20__г. сумма пени (процентов) составляет __________________(____________________) рублей.

    Общая сумма претензии на ________20__г. составляет __________________(________________) рублей.

    Настоящая претензия является требованием по совершению оплаты по Договору поставки №________ от _______20__г.

    Ваша задолженность по данному Договору поставки должна быть погашена в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения настоящего требования.

    Образец письма об уплате задолженности по договору 2014 г.

    Исх. № ____ от ____ _______ 20__ года

    Образец письма об уплате задолженности по договору 2014 г.

    15 февраля 2014 г. между администрацией города _____ и ООО ____ заключен муниципальный контракт по выполнению строительно-монтажных работ.

    ООО _____ работы произвело надлежащего качества, полностью и в срок. В соответствии с п. 4.2. контракта №___ от 15.02.2014 г. Заказчик осуществляет приемку работ в течении тридцати рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта о приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной документации или какой-то её части Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ. 17 мая 2010 г. вам была передана исполнительная документация, 8 июля 2010 г. были направлены акты КС 2, КС 3 и сметы. 30 рабочих дней истекли 19 августа 2010 г. Так как в этот срок от вас не поступил мотивированный отказ, работы считаются принятыми. В соответствии с п. 4. Ст. 753 ГК при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

    Так как работы выполнены они подлежат оплате в соответствии с п. 2.3.2. контракта №__ от 15.02.2014 г.

    На основании вышеизложенного просим оплатить стоимость выполненных работ или предоставить график погашения задолженности.

    ООО ____________ ФИО

    Как выбрать юриста, адвоката

    Рано или поздно сталкиваешься с ситуацией, когда без юриста не обойтись. Но как правильно выбрать юриста? Человеку далекому от юриспруденции достаточно тяжело выбрать хорошего юриста. Все юристы хорошо одетые, и красиво говорят, расхваливают себя умеючи, показывают различные грамоты, дипломы, статьи в журналах. Но не все юристы одинаковые.

  • Бесплатно скачать пример графика платежей бланк

    График платежей образец

    ООО «МАРРИ лтд», в лице уполномоченного Шикишова Никифора Петровича, действующий по доверенности от 17 марта 2015 года, далее как Заказчик,

    и ООО «КРЕАТИВ-ЛЮКСМЕБЕЛЬ», в лице представителя на основании договора № 457790 от 10 марта 2015 года Миркина Станислава Станиславовича, именуемое в как Исполнитель, в рамках договора № 568789005-20015 от 19 марта 2015 года утвердили настоящий график платежей:

    До 03 апреля 2015 года требуется перечислить аванс в размере 15 % от договорной цены договора, указанной в дополнительном соглашении о договорной цене, что составляет: 15000000,00 ( пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 2288135,60 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять рублей 60 копеек).

    До 15 апреля 2015 года Доплата в размере 35 % от договорной цены договора, указанной в дополнительном соглашении о договорной цене, что составляет: 35000000,00 (тридцать пять миллионов рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 5338983,05 (пять миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 05 копеек).

    До 30 апреля 2015 года Доплата в размере 30 % от договорной цены договора, указанной в дополнительном соглашении о договорной цене. что составляет: 30000000,00 (тридцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 4576271,19 (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль 19 копеек).

    До 15 мая 2015 года Доплата в размере 10 % от договорной цены договора, указанной в дополнительном соглашении о договорной цене, что составляет: 10000000,00. (десять миллионов рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 1525423,73 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек).

    До 06 июля 2015 года Доплата в размере 10 % от договорной цены договора, указанной в дополнительном соглашении о договорной цене, что составляет: 10000000,00. (десять миллионов рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 1525423,73 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек).

    Итого: 100000000,00 (сто миллионов рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 15254237,29 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей 00 копеек).

    Денежные средства Заказчиком перечисляются на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре № 568789005-20015 от 19 марта 2015 года.

    Обязательство Заказчика по перечислению денежных средств Исполнителю считается исполненным с момента их зачисления на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.

    График платежей согласовываю График платежей утверждаю

    ООО «КРЕАТИВ-ЛЮКСМЕБЕЛЬ» ООО "МАРРИ лтд."
    ___________________ /_________________/ __________________ /_______________/
    М.П. М.П.
    «___» ____________ 201__ года. «___» ____________ 201__ года.

    Образец график платежей по договору поставки - Разные новости

    Главная » Документ » Образец график платежей по договору поставки

    График платежей по оплате товара в рассрочку - образец

    Закона вопрос о внесении конфигураций в этот документ решается на общем собрании кредиторов, которое созывается административным управляющим. Все конфигурации и дополнения к контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    График платежей по оплате продукта в рассрочку. Перед тем как следовать графику погашения задолженности, все же необходимо ознакомиться с критериями контракта. Если срок расторжения либо конфигурации предусмотрен в извещении либо определен соглашением сторон, то время расторжения наступает согласно этим документам (п.

    Образец договора поставки - юридические услуги для бизнеса

    Сроки созыва в таком случае остаются такими же, а конкретно 14 дней с момента включения обозначенных требований в реестр. контракт поставки по природе собственной консенсуальный, обоюдный и возмездный. График погашения задолженности составляется в тех случаях, когда.

    Как составить график погашения задолженности образец

    А и б заключен контракт поставки продукта 3) на графике приведено соотношение размеров заявленных требований к. Скачайте график платежей (приложение к контракту разовой поставки продовольственного либо непродовольственного продукта) для рк. Разногласия могут появиться на шаге, когда одна из сторон предлагает собственный шаблон контракта либо происходит обмен проектами меж договаривающимися сторонами.

    График может быть неотъемлемой частью соглашения, и тогда под ним тоже могут ставиться подписи. За просрочку платежа по истинному контракту клиент по требованию. контракта поставки, можно использовать последующий эталон графика.

    (приложение к контракту поставки строй. График погашения задолженности поставщику график погашения задолженности по контракту поставки эталон. клиент обязуется навести отгрузочную разнарядку поставщику соответствующим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении 2.

    В разделе представлены эталоны и шаблоны контракта поставки с приложениями для скачки. Юридическая сила графика поставок и эталон. Административный управляющий должен созвать собрание не позже, чем через четырнадцать дней после получения ходатайства от вышеобозначенных лиц.

    В разделе представлен контракт поставки с отсрочкой платежа- эталон. контракт поставки это контрактенность меж 2-мя сторонами (торговцем-поставщиком. В каждом из перечисленных выше случаев графики будут отличаться как по форме, так и по содержанию.

    Гарантийное письмо об оплате задолженности

    Гарантийное письмо об оплате задолженности. Образец

    Гарантийное письмо об оплате задолженности — документ подтверждающий выполнение обязательств организации в установленные сроки и в полном объеме.

    Данный документ может быть написан от руки или напечатан. Гарантийное письмо включает в себя обязательства должника, сроки оплаты задолженности, а также ответственность, которую понесет организация за невыполнение условий. Составляется такое письмо как ответ на письмо-претензию или напоминание поставщика об оплате накопившейся задолженности.

    Гарантийное письмо об оплате задолженности. Основные требования

    Оформляется официальное письмо на бланке предприятия (фирменном). Если письмо пишется на чистом листе бумаги, то обязательно указываются полные реквизиты предприятия-должника.

    Адресуется письмо руководителю компании поставщика. В верхнем правом углу письма-гаранта указываются сведения об адресате. Рассмотрим основные аспекты для оформления гарантийного письма.

    • тема гарантийного письма. К примеру, «О поставке товаров». Дата составления гарантийного письма, номер исходящего документа;
    • название компании должника, название компании-поставщика товаров и услуг, перед которым возникла эта задолженность;
    • сумма задолженности. Она прописывается прописью цифрами;
    • гарантированный срок оплаты задолженности или график выплат;
    • документы, подтверждающие задолженность. Это может быть договор купли-продажи, а также договор поставки или любая накладная;
    • указывается ответственность, которую понесет должник за неуплату задолженности в установленный срок. Это может быть пеня или штраф;
    • банковские реквизиты предприятия, на которые будет производиться оплата;
    • подпись руководителя компании, главного бухгалтера, заверенные печатью организации.
    Примеры гарантийного письма об оплате задолженности

    Скачать гарантийное письмо об оплате задолженности

    График ежемесячных выплат (по договору цессии)

    График ежемесячных выплат (по договору цессии)

    Образец договора долгосрочной аренды здания с условиями о гарантиях арендодателя, заключаемый между юридическими лицами.

    1. Предмет договора
    2. Срок аренды
    3. Платежи по договору
    4. Гарантии и ручательства арендодателя
    5. Порядок передачи объекта
    6. Страхование объекта аренды
    7. Права и обязанности сторон
    8. Санкции. досрочное расторжение договора аренды
    9. Прочие условия
    10. Общие положения
    11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
    12. Подписи сторон

    Образец договора финансовой аренды (лизинг) оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

    1. Предмет договора
    2. Порядок передачи объекта лизинга лизингополучателю
    3. Права и обязанности сторон
    4. Порядок и сроки платежей по договору, порядок расчетов
    5. Эксплуатация и содержание объекта лизинга
    6. Страхование объекта лизинга
    7. Последствия повреждения или утраты объекта лизинга
    8. Контроль, инспектирование и предоставление информации
    9. Вещные и обязательственные права в отношении объекта лизинга
    10. Ответственность сторон и обеспечение исполнения обязательств
    11. Форс-мажор
    12. Действие и прекращение договора
    13. Разрешение споров
    14. Заключительные положения
    15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
    16. Подписи сторон

    Как составить график погашения задолженности (образец)?

    Как составить график погашения задолженности (образец)?

    График погашения задолженностисоставляется в тех случаях, когда обязательство выполняется по частям. Такой график нужен обеим сторонам, чтобы контролировать время совершения выплат и избегать случайной просрочки.

    Очередность погашения требований по кредиту

    График погашения задолженности может быть составлен как дополнение к договору. Например, при взятии кредита в банке такой график выдается клиенту вместе с соглашением, а в самом тексте кредитного договора числится как обязательное приложение. Не всегда обыватель может разобраться в дебрях терминологии, которые так любят использовать банковские юристы. А в графике должник наглядно может увидеть сумму платежа и дату его внесения.

    И тут для клиента кроется основная опасность. Он может не пытаться разобраться в условиях договора, а просто платить согласно графику погашения задолженности. в котором указана общая сумма. А в нее могут быть включены скрытые комиссии. Отсюда переплата, неоговоренная перед заключением соглашения, но узаконенная подписанием договора, а значит, принятая к исполнению. Поэтому так важно сопоставлять условия кредитования с цифрами, прописанными в приложении.

    При оформлении кредита следует уточнить:

    • можно ли отступать от графика, и как это отразится на последующих платежах;
    • можно ли будет получить в банке новый график с актуальной информацией о размерах ежемесячного платежа.
    График погашений по денежному обязательству, которое было просрочено

    Еще одним основанием для формирования очередности погашения требований может послужить невыполнение основного обязательства, вследствие чего возникает просрочка и долг. По отношению к просрочке исполнения обязательства соглашением сторон могут быть предусмотрены штрафные санкции. Например, за срыв поставки может быть предусмотрена неустойка.

    Но если компания не отказывается заплатить, а просто не может ввиду отсутствия средств, то контрагент может пойти на уступки. Как вариант, стороны могут договориться о выплатах долга частями. Лучше так, чем совсем не получить денег. Должнику придется следовать графику погашения задолженности. где указываются периоды выплат. В него же могут быть включены и штрафные санкции, если они все-таки будут применены.

    Правила оформления графика погашения задолженности. Образец

    Форма графика погашения задолженности во многом зависит от вида обязательства, для погашения которого он составляется. Здесь действуют в основном правила, которые закреплены в договоре или озвучены на переговорах. Так что при составлении графика можно просто следовать логике. Он должен быть понятным и четким. После его прочтения не должно возникать двусмысленности.

    Сам график имеет вид таблицы, где могут использоваться такие категории:

    • сумма платежа, причем она может быть разбита на выплату тела кредита и проценты по кредиту;
    • дата его осуществления.

    График может быть неотъемлемой частью соглашения, и тогда под ним тоже могут ставиться подписи. В таком случае с внесением изменений в очередность погашения задолженности составляется новый график, который вступает в силу после его подписания. Сторонам сделки, заключившим соглашение о погашении задолженности, возникшей по причине нарушения условий договора поставки, можно использовать следующий образец графика погашения задолженности:

    График платежей

    График платежей

    График платежей - приложение к договору, в котором регулируются сроки, условия и размеры платежей. График применяется на основании и в соответствии с договором, к которому прилагается; суммы платежей и условия их выплат определяются индивидуально в каждом конкретном случае.

    График платежей может быть гибким, и зависеть от графика поставок (исполнения) по договору.

    На основании графиков платежей в организации формируется платежный календарь.

    Формирование графика платежей по договору в программе.

    Скачать Бланк

    Большинство предприятий, вне зависимости от своей организационной формы, занимающихся переработкой или перепродажей натуральной продукции, закупают ее для своей.

    Договор аренды зданий и сооружений — это документальное соглашение, согласно которого арендодатель передает арендатору во временное пользование недвижимое имущество.

    Сущность и особенности договора дарения Декларация по правам человека предусматривает владение имуществом. Процессы основаны на работе законодательной базы. Установлены.

    Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом, который заключается для организации, может стать заменой трудового договора с физическим лицом.

    В настоящее время наблюдается рост частоты операций, связанных с купле-продажей земельной собственности. К заключению сделки следует подойти с максимальной ответственностью.

    Авансовый отчет по средствам, потраченным работником в командировке – это документ, подтверждающий расходование работником выданного аванса. Это один из нескольких.

    На основании заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес и заявления о выдаче свидетельства о регистрации объектов игорного.

    Приказ об увольнении утвержден Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда.

    Закупочный акт по форме ОП-5 применяется для закупки продуктов у населения.Составляется в двух экземплярах в момент совершения закупки сельхозпродуктов у населения.

    Наряд на сдельную работу по форме 414-АПК используется для учета выполненных работ в строительстве, промышленных, вспомогательных и прочих производствах группой.

    Выдачу разрешения на оружие осуществляет Отдел Лицензионно-Разрешительной работы, обычно он находится по адресу ОВД. Для того, чтобы получить лицензию на приобретение.

    Письмо-запрос – одно из ряда деловых писем, составляемое для получения каких-либо официальных сведений или документов. Текст письма-запроса должен содержать.